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集团公司第一批次内部审计工作已于2022年8月中旬顺利结束,为深入开展内部审计工作,进一步促进各部门、各下属企业健立建全内控制度,集团公司内控和审计委员会启动了第二批次的内部审计工作。根据本批次内部审计安排,2022年10月下旬开始,集团公司规控部牵头负责,具体实施第二批次的内部审计工作。

2022年10月24日上午9点,集团公司党委委员、纪委书记洪毅主持召开本次审计工作进点见面会,集团公司规控部、四川巨丰会计师事务所审计组和集团被审计部门(下属企业)有关负责人参会。

见面会上,四川巨丰会计师事务所执行董事於红就本次审计工作的审计范围、内容、依据、重点、原则和方法向参会人员做了详细介绍,并代表审计单位作了工作和纪律承诺。各被审计单位有关负责人先后作了表态发言,纷纷表示,一定会将本次审计工作作为堵塞运营漏洞、提升管理水平、促进制度建设的重要契机,将全力配合审计组的各项工作,严格遵守各项纪律要求,及时提供真实、完整的文件材料,耐心作好解释说明,客观看待审计发现的各项问题。

最后,洪毅同志代表集团内控和审计委员会就做好此次审计工作,提出了工作要求。一是统一思想,提高认识。各被审计单位要充分认识审计工作的重要性。此次审计工作是对各被审计单位日常运营情况进行的一次体检,对经营管理过程中存在的问题做到“早发现”、“早提醒”、“早纠正”,希望被审计单位严肃认真对待此次审计工作,确保审计工作的顺利开展。二是实事求是,积极配合。被审计单位由分管负责人牵头,组织专班,明确专人负责本次内审工作,向审计组提供真实、准确、完整的审计资料,严禁弄虚作假、欺上瞒下、敷衍塞责等行为。审计组在审计期间,依法审计,严格遵守纪律,牢固树立“依法、程序、文明、质量”的审计理念,做到依法、文明、廉洁审计。三是充分沟通,学习提高。被审单位与审计组要充分、及时沟通。被审计单位员工利用本次内审机会向专业人员学习相关专业知识,提高专业水平,审计组也要对各单位存在的不适应公司发展的制度、规范提出修改意见。四是举一反三,确保质效。被审计单位通过本次内审,以点概面,全面梳理经营管理过程中存在的问题,实行点对点、面对面交办问题清单,落实整改责任人,明确整改内容,确定整改时限,并及时反馈整改事项办理结果,推进整改问题落实到位。

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